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为了加强我市稽核内控工作,不断规范业务经办流程,有效防范业务风险,提高基金监管效率,保障基金安全运行,依据《江门市社会保险内部控制与监控系统操作规程》(江社保〔2017〕28号)等有关文件要求,我局稽核内审部门严格按照规程开展社会保险稽核内控工作,每季度对不同股室实行业务检查,发现业务差错行为后,主动采取有效补救措施予以纠正。

2018年第二季度内控检查整改时段横跨6至8月份,由稽核内审股对2017年3-9月养老保险一次性缴费业务经办情况和业务系统经办人员的权限管理实施内控监督检查。检查的方式分为查阅原始业务档案和系统监控两方面,其中检查纸质业务记录300笔,系统业务项目400多项。经查,被检经办业务和相关操作部门基本符合《江门市社会保险业务管理规程(试行)》和《广东省社会保险经办机构内部控制实施细则》的有关要求,但也存在个别经办资料填写不规范、个别经办人员权限过大等问题。对于检查结果,市社保局相关部门及时上报有关分管领导。对于发现问题,局稽核内审部门联合相关业务经办部门共同做好整改工作。

通过检查,进一步完善了市社保局业务经办操作,同时也强化了稽核内控制度。这次检查是确保内控机制的有效运行的重要措施之一,也是加强社会保险经办机构内部控制是确保基金安全完整的重要途径。

 

 

来源:台山市社会保险基金管理局

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生成日期: 2018-09-10 发布机构: 本网
【社保】开展内控监督检查保障基金安全运行


为了加强我市稽核内控工作,不断规范业务经办流程,有效防范业务风险,提高基金监管效率,保障基金安全运行,依据《江门市社会保险内部控制与监控系统操作规程》(江社保〔2017〕28号)等有关文件要求,我局稽核内审部门严格按照规程开展社会保险稽核内控工作,每季度对不同股室实行业务检查,发现业务差错行为后,主动采取有效补救措施予以纠正。

2018年第二季度内控检查整改时段横跨6至8月份,由稽核内审股对2017年3-9月养老保险一次性缴费业务经办情况和业务系统经办人员的权限管理实施内控监督检查。检查的方式分为查阅原始业务档案和系统监控两方面,其中检查纸质业务记录300笔,系统业务项目400多项。经查,被检经办业务和相关操作部门基本符合《江门市社会保险业务管理规程(试行)》和《广东省社会保险经办机构内部控制实施细则》的有关要求,但也存在个别经办资料填写不规范、个别经办人员权限过大等问题。对于检查结果,市社保局相关部门及时上报有关分管领导。对于发现问题,局稽核内审部门联合相关业务经办部门共同做好整改工作。

通过检查,进一步完善了市社保局业务经办操作,同时也强化了稽核内控制度。这次检查是确保内控机制的有效运行的重要措施之一,也是加强社会保险经办机构内部控制是确保基金安全完整的重要途径。

 

 

来源:台山市社会保险基金管理局

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