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2026年4月27日,市十六届人大常委会第四十四次会议听取和审议了《台山市人民政府关于台山市2024年度审计查出突出问题整改情况的报告》,报告介绍了审计整改工作的部署、成效以及具体问题的整改情况。
一、审计整改工作的部署和成效
(一)审计整改工作责任更加夯实。市委、市政府深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,多次召开会议研究审计工作,部署推动问题整改。市委、市政府主要领导对审计整改工作作出明确批示,要求强化联合督导,层层压实责任,一体推进审计揭示问题“上半篇文章”与审计整改“下半篇文章”,推动问题整改到位。
(二)审计整改监督合力持续增强。市委将审计整改纳入巡察监督重点内容及部门绩效考核内容。市政府将重大整改事项纳入重点督查督办。市人大常委会对审计查出突出问题整改进行跟踪监督。组织部门将审计结果作为领导干部考核任用重要参考。
(三)审计整改成果转化不断深化。各部门单位对审计发现的典型性、普遍性问题,举一反三、建章立制,制定完善规章制度14项。市审计局联合市纪委监委、市委办公室、市政府办公室对重点整改责任单位开展督导,推动问题应改尽改、真改实改。
二、审计查出的突出问题及整改情况
(一)财政管理问题
涉及财政管理共8个问题,其中6个问题已完成整改,2个问题正在整改中。主要包括采购手续不规范、财务管理制度不完善、部分项目进度缓慢或计划不实等问题。
(二)地方政府债券管理使用问题
涉及地方政府债券管理使用共5个问题,已完成整改。主要包括提前支付项目建设资金、支付手续不完善等问题。
(三)重点项目问题
涉及重点项目审计方面共4个问题,已完成整改。主要包括监理监督缺失、预算及结算未经市财政部门审核或备案等问题。
(四)重点民生项目和资金问题
涉及重点民生项目和资金审计方面共2个问题,已完成整改。主要包括违规多计政策性补贴、部分公共服务事项未与江门政务平台对接等问题。
(五)国有资产问题
涉及国有资产审计方面共6个问题,其中3个问题已完成整改,3个问题正在整改中。主要包括竣工项目未及时转入固定资产、国有资产出租管理不到位、国有资产账实不符等问题。
三、未完成整改的问题原因及后续工作安排
截至目前,还有5个突出问题(均为未到整改期限的分阶段整改或持续整改问题)正在整改,主要包括基本农田选址不规范、项目进展缓慢或计划不实、未及时办理结(决)算手续、资产管理不到位、个别制度不够细化等问题。个别问题需按程序办理,未能短期内完成整改,个别问题受用地规模制约等因素影响,进度滞后,个别属于历史遗留问题,处置难度大。市政府将组织有关部门单位做好后续整改工作,坚持分类施策,加强督导检查,强化源头治理,努力实现整改一个事项、避免一类问题、规范一个领域。
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